泰瑞机器(603289)股份有限公司于2023年8月26日披露了2023年上半年度报告。报告显示,在专注主业的基础上,泰瑞机器的业务范围不断扩大,经营效益稳健增长。

在上半年,泰瑞机器实现了营业收入5.47亿元,归属于上市公司股东的净利润为6257.73万元。经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元,同比增长了2046.34%。上半年的毛利率为32.10%,较去年同期增长了2.86个百分点。

作为中国唯一A股主板上市的注塑机品牌,泰瑞机器坚持“扎根中国、面向世界、技术驱动、市场引领”的发展战略。公司逐渐完成全产品线的战略布局,并于2022年开始进军一体化压铸领域,专注于为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。在大型中高端压铸机装备领域,泰瑞机器是国内少数拥有创新核心技术储备和产业化基础的企业之一。

上半年,泰瑞机器的毛利率为32.10%,较2022年上半年同期毛利率29.24%增加了2.86个百分点。这主要得益于原材料市场价格的下调、产品结构的改善、供应商的优化以及精益化管理的强化。

泰瑞机器迎来现金流显著改善,进入高质量发展新阶段

新能源汽车快速增长为注塑成型高端装备带来了机遇。泰瑞机器的产品可应用于车身外饰件、灯光照明件、车用内饰件和传动系统结构件等方面。此外,公司还可以为新能源汽车产业配套的充电桩壳体、充电枪外壳等提供产品。

泰瑞机器与比亚迪(002594)展开了一系列战略合作,近700台NEO全系列产品逐步进驻比亚迪的十大生产基地,为比亚迪各类新能源车型的车灯、内外饰等部件生产。

泰瑞机器秉持着“自驱力,以客户为核心”的责任意识,不断加强对市场的分析与研究。公司紧抓高端化机会,聚焦发力新能源汽车行业市场,并持续在海外重点市场进行攻坚行动。在国产替代进口的大趋势下,泰瑞机器加强了获客能力的转化。公司高端产品替代进口的技术已经通过BYD、华域视觉、理想等国内市场头部客户的检验与验证。

根据泰瑞机器半年报披露的数据,上半年研发投入为3250.65万元,同比增长了13.66%。从2018年至2022年,泰瑞机器的研发投入保持持续增长,从3587.41万元增长至6206.42万元,增长比例高达173%。

上半年,泰瑞机器经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元,较去年同期增加了2046.34%,同比增长20倍。这主要是因为公司的经营性回款较好。根据公开数据显示,泰瑞机器在财务方面表现稳健,资产健康,负债率低于行业平均水平,经营性现金流明显改善,显示出公司稳定的核心竞争力和抗风险能力。

为满足高端市场需求,泰瑞机器进行了逆周期布局优势产能。根据半年报的披露,泰瑞机器目前有两个新建生产基地,分别是“大型一体化智能制造基地项目(年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目)”和“总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目”。其中,总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目将于下半年正式投入使用。

泰瑞机器紧紧抓住我国新能源产业快速发展以及全球能源革命的机遇。公司以市场为导向,以技术创新和产品开发为手段,积极推进公司的产品创新,扩大高端机型注塑机产品的市场占有率,并推动高端机型压铸机产业化发展,增强公司的综合实力和核心竞争力。同时,泰瑞机器利用自主可控的关键零部件生产制造和智能、绿色供应链的优势,内部发力打造“成型装备+智能升级”的新模式,实现高端注塑和一体化成型装备的新产能合理布局。凭借高精尖的产品和规模化生产的优势,泰瑞机器有望成为全球新能源模压成型装备和技术