泰瑞机器股份有限公司于8月26日披露了2023年上半年度报告。报告显示,泰瑞机器在专注核心业务的同时,不断扩大业务范围,保持稳健的经营效益。
上半年,泰瑞机器实现营业收入5.47亿元,归属上市公司股东的净利润为6,257.73万元。经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元,与去年同期相比增长了2,046.34%。上半年毛利率为32.10%,比去年同期增长了2.86个百分点。
作为中国唯一在A股主板上市的注塑机品牌,泰瑞机器坚持“扎根中国、面向世界、技术驱动、市场引领”的发展战略。公司逐渐完成产品线的战略布局,并于2022年开始进军一体化压铸领域,专注于大型中高端压铸机装备,为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。泰瑞机器是国内为数不多在大型及超大型压铸机领域拥有创新核心技术储备和产业化基础的企业之一。
上半年,泰瑞机器的毛利率为32.10%,比去年同期的29.24%提高了2.86个百分点。这主要归因于原材料市场价格的下调,产品结构的改善,供应商的优化以及精益化管理的加强。
新能源汽车的快速增长为注塑成型高端装备带来了增量机会。这些装备可应用于车身外饰件、灯光照明件、车用内饰件、传动系统结构件等,并可用于新能源汽车产业配套的充电桩壳体、充电枪外壳等。
特别值得一提的是,泰瑞机器与比亚迪展开了一系列战略合作,为比亚迪的各类新能源车型提供车灯、内外饰等部件生产。作为全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者和高端进口产品替代者,泰瑞机器借助自主可控的关键零部件生产制造与智能、绿色供应链的优势,不断推进产品创新,扩大市场占有率,并加强对海外重点市场的攻坚。
泰瑞机器在上半年的研发投入为3,250.65万元,比去年同期增长了13.66%。从2018年到2022年,泰瑞机器的研发投入保持持续增长,增长比例高达173%,显示出公司对技术创新的重视。
上半年,泰瑞机器的经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元,比去年同期的580.57万元增加了2,046.34%,同比增长20倍,主要得益于经营性回款的增加。泰瑞机器的财务稳健,资产健康,负债率低,经营性现金流显著改善,体现出公司的核心竞争力和抗风险能力。
泰瑞机器通过逆周期布局优势产能,满足高端市场需求。根据半年报披露的数据,泰瑞机器目前有两个新建生产基地,分别是“大型一体化智能制造基地项目(年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目)”和“总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目”。其中,总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目将于下半年投入使用。
泰瑞机器将继续紧紧抓住我国新能源产业快速发展和全球能源革命的机遇,以市场为导向,以技术创新和产品开发为手段,积极推进产品创新,扩大高端机型注塑机产品市场占有率,并推动高端机型压铸机的产业化发展,提升公司综合实力和核心竞争力。同时,泰瑞机器将借助自主可控的关键零部件生产制造与智能、绿色供应链的优势,打造“成型装备+智能升级”新模式,合理布局高端注塑和一体化成型装备的新产能。
泰瑞机器于2023年5月完成了限制性股票激励计划的首次授予登记。通过实施员工股权激励计划,泰瑞机器能够与员工保持更加紧密的长期联系,有利于提升管理团队和核心人员的团队凝聚力和企业核心竞争力,推动整体战略的顺利实施,为持续快速发展注入新动力。
泰瑞机器近期披露了拟发行可转债的相关事