泰瑞机器股份有限公司近日披露了2023年上半年度报告。报告显示,在专注主业的同时,泰瑞机器不断扩大业务范围,并实现持续稳健的经营效益。
上半年,泰瑞机器的营业收入达到5.47亿元,归属上市公司股东的净利润为6,257.73万元。经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元,同比增长了2,046.34%。毛利率为32.10%,较去年同期提高了2.86个百分点。
作为中国唯一A股主板上市的注塑机品牌,泰瑞机器坚持扎根中国、面向世界、技术驱动、市场引领的发展战略。该公司逐渐完成全产品线的战略布局,并于2022年开始进军一体化压铸领域。泰瑞机器主要专注于大型中高端压铸机装备,为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。该公司在大型及超大型压铸机领域拥有创新核心技术储备和产业化基础。
上半年,泰瑞机器的毛利率为32.10%,较去年同期的29.24%有所增加。这主要是由于原材料市场价格下调、产品结构改善、供应商优化和精益化管理加强等因素导致的。新能源汽车的快速增长为注塑成型高端装备带来了增量机会。这些装备可用于车身外饰件、灯光照明件、车用内饰件和传动系统结构件,还可用于新能源汽车产业配套的充电桩壳体和充电枪外壳等。
泰瑞机器与比亚迪展开了一系列战略合作,近700台NEO全系列产品已进驻比亚迪的十大生产基地,供应比亚迪各类新能源车型的车灯、内外饰等部件。泰瑞机器坚持以客户为核心,不断加强市场分析与研究,紧抓高端化机会,专注于发力新能源汽车行业市场,并持续攻坚海外重点市场。公司借助自主可控的关键零部件生产制造与智能、绿色供应链的优势,内部发力构建“成型装备+智能升级”新模式,实现高端注塑和一体化成型装备的新产能合理布局。泰瑞机器有望凭借高精尖的产品和规模化生产优势,成为全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者和高端进口产品替代者。
泰瑞机器在上半年投入了3250.65万元用于研发,同比增长了13.66%。从2018年至2022年,泰瑞公司的研发投入持续增长,从3587.41万元增加到6206.42万元,增长比例高达173%。上半年,泰瑞机器的经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元,较去年同期的580.57万元增加了2046.34%,同比增长了20倍,主要是因为经营性回款较好。泰瑞机器的财务状况稳健,资产健康,负债率低于行业平均水平,经营性现金流显著改善,显示出其稳定的核心竞争力和抗风险能力。泰瑞机器目前拥有两个新建生产基地,其中一项项目将于下半年正式投入使用。
泰瑞机器紧紧抓住中国新能源产业快速发展和全球能源革命的机遇,以市场为导向,以技术创新和产品开发为手段,积极推进公司的产品创新,扩大高端机型注塑机产品市场占有率,并推动高端机型压铸机产业化发展,增强公司的综合实力和核心竞争力。泰瑞机器还利用自身的优势,打造“成型装备+智能升级”新模式,建立高端注塑和一体化成型装备的新产能合理布局。同时,预计在2023年5月,泰瑞机器将完成限制性股票激励计划首次授予登记,通过实施员工股权激励计划,加强员工与公司的紧密联系,提高管理团队和核心人员的团队凝聚力和企业核心竞争力,进一步推动整体战略的顺利实施,为持续快速发展注入新的动力。
泰瑞机器还披露了拟发行可转债的计划,计划向不特定对象发行可转换公司债券,拟募集资金不超过人民币38,000.00万元,用于“泰瑞大型一体化智能制造基地项目”及补充流动资