泰瑞机器(603289)股份有限公司在2023年上半年度报告中披露了公司的经营情况。

报告显示,泰瑞机器在专注主营业务的同时,持续扩大业务范围,实现了良好的经营效益。

上半年,泰瑞机器的营业收入为5.47亿元,归属上市公司股东的净利润为6257.73万元。经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元,较去年同期增长了2046.34%。同时,上半年的毛利率为32.10%,比去年同期增长了2.86个百分点。

作为中国唯一一家在A股主板上市的注塑机品牌,泰瑞机器坚持扎根中国、面向世界、技术驱动、市场引领的发展战略,并逐渐完成全产品线的战略布局。公司于2022年开始进军一体化压铸领域,专注于为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。泰瑞机器是国内少数在大型和超大型压铸机领域拥有创新核心技术和产业化基础的企业之一。

上半年,泰瑞机器的毛利率为32.10%,比去年同期的29.24%提高了2.86个百分点。这主要是由于原材料市场价格的下调、产品结构的改善、供应商的优化以及精益化管理的强化等因素带来的。

新能源汽车的快速增长为注塑成型高端装备带来了新增长机会。这些装备可以应用于车身外饰件、灯光照明件、车用内饰件、传动系统结构件以及新能源汽车的充电桩壳体、充电枪外壳等配套领域。

泰瑞机器与比亚迪展开了一系列战略合作,将近700台NEO全系列产品逐步进驻比亚迪在深圳、汕尾、西安、衡阳、长沙、合肥、抚州、郑州等十大生产基地。这些产品用于比亚迪各类新能源车型的车灯、内外饰等部件的生产。

泰瑞机器始终坚持以自驱力和客户为核心,不断加强市场分析和研究,抓住高端化机会,专注于发力新能源汽车行业市场,并持续攻坚海外重点市场。在国产替代进口的大趋势下,泰瑞机器还加强了获客能力的转化。公司的高端产品已经通过与比亚迪、华域视觉、理想等国内市场头部客户的验证,替代了进口产品。

根据半年报披露的数据,上半年泰瑞机器的研发投入为3250.65万元,比去年同期增长了13.66%。从2018年到2022年,泰瑞机器的研发投入保持持续增长,从3587.41万元增长到6206.42万元,增幅高达173%。

在经营活动中,泰瑞机器上半年产生的现金流量净额为1.25亿元,比去年同期的580.57万元增长了2046.34%,是由于经营性回款良好的结果。

根据公开数据显示,与同行业上市公司相比,泰瑞机器的财务状况稳健,资产健康,负债率低,经营性现金流显著改善,显示出了公司稳定的核心竞争力和抗风险能力。

泰瑞机器通过逆周期布局优势产能,以满足高端市场的需求。根据半年报披露,公司目前有两个新建生产基地,包括“大型一体化智能制造基地项目(年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目)”和“总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目”。总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目将于下半年正式投入使用。

泰瑞机器实现突破性进展,迈入高质量发展的新篇章

泰瑞机器紧密抓住中国新能源产业快速发展以及全球能源革命的历史机遇,以市场为导向,以技术创新和产品开发为手段,积极推进公司的产品创新,扩大高端机型注塑机产品的市场份额,推动高端机型压铸机产业化发展,增强公司的综合实力和核心竞争力。同时,公司借助自主可控的关键零部件生产制造优势和智能、绿色供应链,内部发力打造“成型装备+智能升级”的新模式,实现高端注塑和一体化成型装备的新产能合理布局。凭借卓越的产品和规模化的生产优势,泰瑞机器有望成为全球新能源模压成型装备和技术领