2023年上半年,泰瑞机器(603289)股份有限公司发布了其半年度报告。报告显示,在专注于主营业务的基础上,泰瑞机器的业务范围不断扩大,经营效益持续稳健。
上半年,泰瑞机器的营业收入达到5.47亿元,归属于上市公司股东的净利润为6,257.73万元。经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元,同比增长了2,046.34%。上半年的毛利率为32.10%,较去年同期增长了2.86个百分点。
作为中国唯一一家在A股主板上市的注塑机品牌,泰瑞机器坚持以“扎根中国、面向世界、技术驱动、市场引领”的发展战略。公司逐步完成了全产品线的战略布局,并于2022年开始进军一体化压铸领域,专注于大型中高端压铸机装备,并为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。泰瑞机器是国内少数几家在大型及超大型压铸机领域拥有创新核心技术储备和产业化基础的企业之一。
上半年的盈利能力显著提高,主要原因是原材料市场价格下调、产品结构改善、供应商优化和精益化管理加强等因素的叠加影响。新能源汽车的快速增长为注塑成型高端装备带来了增量机会,该装备可应用于车身外饰件(保险杠)、灯光照明件(车灯、内饰灯)、车用内饰件(仪表板、座椅)以及传动系统结构件等方面,还可用于新能源汽车产业配套的充电桩壳体、充电枪外壳等。
值得一提的是,泰瑞机器与比亚迪(002594)展开了一系列战略合作,NEO全系列产品已逐步应用于比亚迪在深圳、汕尾、西安、衡阳、长沙、合肥、抚州和郑州等十大生产基地,为比亚迪各类新能源车型的车灯、内外饰等部件生产提供服务。
泰瑞机器坚持“自驱力,以客户为核心”的责任意识,不断加强对市场的分析与研究,紧抓高端化机会,聚焦发力新能源汽车行业市场,并持续攻坚海外重点市场。公司高端产品已得到比亚迪、华域视觉、理想等国内市场头部客户的检验和验证。
根据泰瑞机器半年报披露的数据,上半年研发投入为3,250.65万元,同比增长了13.66%。自2018年至2022年,泰瑞研发投入保持持续增长,从3,587.41万元增长至6,206.42万元,增长比例达到173%。
上半年,泰瑞机器经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元,较去年同期增长了2,046.34%。这主要是由于经营性回款较好所致。泰瑞机器与其他同行业上市公司相比,财务状况稳健,资产健康,负债率低,经营性现金流明显改善,这显示出其具有稳定的核心竞争力和抗风险能力。
为满足高端市场需求,泰瑞机器逆周期布局优势产能。据该公司披露的半年报显示,目前泰瑞机器拥有两个新建生产基地,包括“大型一体化智能制造基地项目(年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目)”和“总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目”。其中,总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目将于下半年正式投入使用。
泰瑞机器紧紧抓住了中国新能源产业快速发展和全球能源革命的历史机遇。公司以市场为导向,以技术创新和产品开发为手段,积极推进公司的产品创新,并扩大高端机型注塑机产品市场占有率。同时,公司致力于推动高端机型压铸机产业化发展,增强公司的综合实力和核心竞争力。泰瑞机器利用自主可控的关键零部件生产制造和智能、绿色供应链的优势,内部发力打造“成型装备+智能升级”的新模式,实现高端注塑和一体化成型装备的合理布局。凭借卓越的产品和规模化生产优势,泰瑞机器有望成为全球新能源模压成型装备和技术领域的领